Здравствуйте!
Помогите, я так из темы не поняла что с НДС самого плательщика (третьего лица) по какому документу отразить в книге покупок.
Ситуация: Мы "Пион" должны "Ромашке". "Ромашка" попросила наш долг перед ней оплатить за неё "Тюльпану". При оплате "Тюльпану" в пп указано за "Ромашку". "Тюльпан" выдает счет фактуру "Ромашке". Как "Пиону" подтвердить оплату НДС и взять его к вычету?